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老師,請(qǐng)問公司目前把往年虧損彌補(bǔ)完了,但申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有固定資產(chǎn)一次性扣除,還有未處理的納稅調(diào)增?

來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
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沒有發(fā)票的納稅調(diào)增是什么時(shí)候處理呢,現(xiàn)在需要提企業(yè)所得稅嗎?
一縷@陽光 3年前 · 發(fā)起提問
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專家解答

今年需要做納稅調(diào)增的等明年再處理,可以選擇現(xiàn)在不計(jì)提企業(yè)所得稅

鄧小桃 3年前 解答
*老師解答僅代表老師個(gè)人觀點(diǎn),不代表平臺(tái)觀點(diǎn)
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