客服服務(wù)
收藏本站
手機版

老師,請講下如何編制財務(wù)報表以及報表間的勾稽關(guān)系?

來源 會計網(wǎng)
0
老師,請講下如何編制財務(wù)報表以及報表間的勾稽關(guān)系?
微微 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

財務(wù)報表主要根據(jù)科目余額表的一級科目余額填寫,應(yīng)收/預(yù)收賬款及應(yīng)付/預(yù)付賬款則要做重分類,也就是財務(wù)報表的應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方。預(yù)收賬款=預(yù)收賬款貸方+應(yīng)收賬款貸方。應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方+預(yù)付賬款貸方。預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方+應(yīng)付賬款借方。財務(wù)報表的未分配利潤=財務(wù)報表年初未分配利潤+利潤表的凈利潤累計金額,現(xiàn)金流量表的期初/期末余額等于財務(wù)報表貨幣資金的上期及當(dāng)期

鄧小桃 3年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點,不代表平臺觀點
沒有找到滿意的回答?
老會計作答,預(yù)計30分鐘獲得回答
立即咨詢老師
新用戶免費咨詢