上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了該怎么處理是會(huì)計(jì)工作中的常見問題,財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是會(huì)計(jì)人員的一項(xiàng)重要工作,很多細(xì)節(jié)問題尤其要注意。本文就針對上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了該怎么處理做一個(gè)相關(guān)介紹,來跟隨會(huì)計(jì)網(wǎng)一同了解下吧!
上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了該怎么辦?
處理方法:上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,應(yīng)該填寫說明,去前臺更正。
1.填寫情況說明:對申報(bào)錯(cuò)誤的地方、錯(cuò)誤的原因進(jìn)行說明且申請更正,對于情況說明,沒有具體規(guī)定的格式要求。最后加蓋公章。
2.填寫情況說明后,將正確的財(cái)務(wù)報(bào)表打印出來,加蓋公章,并且把電子財(cái)務(wù)報(bào)表拷貝到U盤。
3.預(yù)約國稅號,對于已改革預(yù)約取號的地方,必須進(jìn)行預(yù)約。
4.攜帶情況說明、正確的財(cái)務(wù)報(bào)表、電子財(cái)務(wù)報(bào)表及營業(yè)執(zhí)照前往稅局辦理。
5.稅局前臺受理之后,找專管員簽字,并把所有資料交給專管員,說明相應(yīng)情況。
6.專管員審核且簽名后,把所有資料拿回稅局前臺。
7.稅局前臺看到專管員已簽名的資料后,會(huì)將原先錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)報(bào)表刪除。
8.稅局前臺刪除原先錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)報(bào)表后,將在稅局系統(tǒng)導(dǎo)入你所提供的電子報(bào)表,進(jìn)行正確的申報(bào),最后在正確的紙質(zhì)表上蓋章。
9.自己不會(huì)做財(cái)務(wù)報(bào)表電子檔的情況下,可以讓稅局前臺,只刪除原先錯(cuò)誤的財(cái)務(wù)報(bào)表,自己在稅務(wù)系統(tǒng)上申報(bào)正確的財(cái)務(wù)報(bào)表即可。
財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)后是否能夠修改?
答:財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)成功之后,在納稅申報(bào)期內(nèi),可以做相應(yīng)更正申報(bào)。但若是過了申報(bào)期,網(wǎng)上則不可進(jìn)行修改,你可以到稅局進(jìn)行修改。不跨年度的情況下,通常可在下個(gè)月申報(bào)時(shí)進(jìn)行調(diào)整,無需對原有申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。
電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表怎么作廢申報(bào)?
答:對于電子稅務(wù)局上增值稅已經(jīng)申報(bào)成功且扣款的,可以作廢。但是需要通過稅務(wù)局進(jìn)行操作,并且多繳的稅款是無法返還現(xiàn)款的。
申報(bào)期內(nèi),納稅人如果在完成申報(bào)后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤需作廢重報(bào)的,在當(dāng)期無應(yīng)繳稅款或有應(yīng)繳稅款但并未扣款的狀態(tài)下是可以自行作廢申報(bào)表的。如果是在已發(fā)起扣款但扣款未成功的狀態(tài)下,則需要前往辦稅服務(wù)廳作廢申報(bào)。如果是在扣款成功的狀態(tài)下,則不能作廢申報(bào),建議填好正確的申報(bào)表(加蓋公章),前往辦稅服務(wù)廳進(jìn)行申報(bào)更正。
如果在財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤,則可以直接將其修改為正確的數(shù)據(jù),保存重新發(fā)送,稅局以最后一次的申報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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