企業(yè)每月支付辦公室房租費(fèi)用時(shí),應(yīng)通過管理費(fèi)用科目核算,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
支付辦公室房租費(fèi)如何做賬?
如果房租是每月支付一次的,分錄如下:
借:管理費(fèi)用(銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用等科目)-房租
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
一次性支付一年房租時(shí),分錄如下:
借:預(yù)付賬款-房租
貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款
預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng)。在日常核算中,預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入賬,如預(yù)付的材料、商品采購(gòu)貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購(gòu)定金等。
支付房租押金分錄
借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
收到和退還房租押金分錄
收到押金時(shí):
借:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)
貸:其他應(yīng)付款
退還押金時(shí):
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款(庫(kù)存現(xiàn)金)
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