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會(huì)計(jì)月末的結(jié)賬流程是怎樣的?

2021-09-22 22:10  責(zé)編:  瀏覽:1914
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  對(duì)于會(huì)計(jì)新人而言,月末結(jié)賬的流程相對(duì)會(huì)比較復(fù)雜,他們不知道從哪里開始入手。一般包括兩個(gè)步驟,其一是確定月末結(jié)賬的時(shí)間點(diǎn),其二是核對(duì)會(huì)計(jì)資料。

月末結(jié)賬流程

  月末的結(jié)賬流程是怎樣的?

  一、確定月末結(jié)賬時(shí)間點(diǎn),并盡量與稅務(wù)報(bào)表的結(jié)賬時(shí)間相一致,以減少相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  二、進(jìn)行會(huì)計(jì)資料的核對(duì):

 ?。?)核對(duì)憑證。

  核對(duì)紙質(zhì)會(huì)計(jì)憑證與電腦賬套中的憑證所記錄的數(shù)據(jù)、內(nèi)容是否一致。

 ?。?)賬實(shí)核對(duì)。

  核對(duì)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資、債權(quán)債務(wù)等賬面余額與實(shí)有數(shù)額。

  具體包括:

  1、現(xiàn)金日記賬賬面余額與現(xiàn)金實(shí)際庫(kù)存數(shù)相核對(duì);

  2、銀行存款日記賬賬面余額定期與銀行對(duì)賬單相核對(duì);

  3、各種財(cái)產(chǎn)物資明細(xì)賬賬面余額與財(cái)產(chǎn)物資實(shí)存數(shù)額相核對(duì);

  4、各種應(yīng)收、應(yīng)付明細(xì)賬賬面余額與有關(guān)債務(wù)、債權(quán)單位或個(gè)人相核對(duì)等。

  (3)核對(duì)明細(xì)賬簿。

  會(huì)計(jì)月末需要檢查所有的明細(xì)科目,檢查明細(xì)賬簿的余額登記方向是否正確。

 ?。?)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)分錄的編制。

  1、結(jié)轉(zhuǎn)各種收入

  主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

    貸:本年利潤(rùn)

  其他業(yè)務(wù)收入

  借:其他業(yè)務(wù)收入

    貸:本年利潤(rùn)

  營(yíng)業(yè)外收入

  借:營(yíng)業(yè)外收入

    貸:本年利潤(rùn)

  2、結(jié)轉(zhuǎn)成本、支出、稅金

  結(jié)轉(zhuǎn)成本和稅金

  借:本年利潤(rùn)

    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

      稅金及附加

  其他業(yè)務(wù)成本

  借:本年利潤(rùn)

    貸:其他業(yè)務(wù)成本

  營(yíng)業(yè)外支出

  借:本年利潤(rùn)

    貸:營(yíng)業(yè)外支出

  3、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)費(fèi)用

  管理費(fèi)用

  借:本年利潤(rùn)

    貸:管理費(fèi)用

  財(cái)務(wù)費(fèi)用

  借:本年利潤(rùn)

    貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用

  銷售費(fèi)用

  借:本年利潤(rùn)

    貸:銷售費(fèi)用

  4、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅

  借:本年利潤(rùn)

    貸:所得稅費(fèi)用

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