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增值稅抵扣的會計(jì)分錄怎么做?

2021-08-23 11:56  責(zé)編:麗子  瀏覽:3008
來源 會計(jì)網(wǎng)
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  企業(yè)在日常經(jīng)營過程中,一般納稅人需要繳納增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,符合抵扣條件就可以進(jìn)行抵扣,增值稅抵扣的會計(jì)分錄該如何編制?

增值稅抵扣分錄

  增值稅抵扣的會計(jì)分錄

  1、采購:

  借:原材料

    應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

    貸:銀行存款

  2、銷售:

  借:銀行存款

    貸:主營業(yè)務(wù)收入

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

  3、抵扣:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

      應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

  4、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交稅費(fèi)

  5、繳納稅費(fèi):

  借:應(yīng)交稅費(fèi)-——應(yīng)交增值稅——未交稅費(fèi)

    貸:銀行存款

  應(yīng)交稅費(fèi)是什么?

  應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)根據(jù)在一定時期內(nèi)取得的營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤等,按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,采用一定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi),包括:增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅、房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、教育費(fèi)附加、印花稅。本科目期末貸方余額,反映企業(yè)尚未交納的稅費(fèi);期末如為借方余額,反映企業(yè)多交或尚未抵扣的稅金。

  增值稅是什么?

  增值稅是以商品(含應(yīng)稅勞務(wù))在流轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的增值額作為計(jì)稅依據(jù)而征收的一種流轉(zhuǎn)稅。從計(jì)稅原理上說,增值稅是對商品生產(chǎn)、流通、勞務(wù)服務(wù)中多個環(huán)節(jié)的新增價(jià)值或商品的附加值征收的一種流轉(zhuǎn)稅。

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