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免征增值稅怎么做賬?還需要計(jì)提嗎?

2020-09-03 16:03  責(zé)編:溪溪  瀏覽:4398
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  公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)若是滿足稅法規(guī)定的免增值稅條件,則可以享受免征增值的政策。一般對(duì)于直接減免的增值稅,可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。本文將詳細(xì)介紹免征增值稅的賬務(wù)處理,來(lái)了解下吧。

免征增值稅

  免征增值稅會(huì)計(jì)分錄

  對(duì)于免征的增值稅,應(yīng)將直接減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:營(yíng)業(yè)外收入。

  相關(guān)賬務(wù)處理如下:

  1、平時(shí)銷售時(shí)按正常業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄:

  借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金

  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

  應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅

  2、月底免征的增值稅做以下分錄:

  借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅

  貸:營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入

  3、增值稅減免后,銷售稅金及附加費(fèi)也要減免,同樣轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入即可。

  疫情期間增值稅免征會(huì)計(jì)分錄

  增值稅免稅是否需要計(jì)提?

  增值稅免稅的前提下,不需要計(jì)提稅金。

  1、小規(guī)模企業(yè)季度營(yíng)業(yè)收入若是少于9萬(wàn),則可以享受免交增值稅的政策,同時(shí)也免交附加稅;

  2、內(nèi)資企業(yè)需要繳納附加稅,城市市區(qū)城建稅,適用7%稅率;教育費(fèi)附加適用3%的征收率;地方教育費(fèi)附加適用2%的征收率。增值稅附加稅以增值稅作為計(jì)稅依據(jù)的,在增值稅減免的前提下,無(wú)需計(jì)提和繳納。

  免征增值稅項(xiàng)目

  按照《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的資產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,古舊圖書(shū),避孕藥品和用具,銷售的自己使用過(guò)的物品,由殘疾人的組織直接進(jìn)口供殘疾人專用的物品,外國(guó)政府、國(guó)際組織無(wú)償援助的進(jìn)口物資和設(shè)備,直接用于科學(xué)研究、科學(xué)試驗(yàn)和教學(xué)的進(jìn)口儀器、設(shè)備,7個(gè)項(xiàng)目可以免征增值稅。

進(jìn)一步了解:
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