內(nèi)部審計的內(nèi)容主要包括:
1、財務審計,包含對會計報表、資產(chǎn)、負債、所有者權益以及損益的審計。
2、經(jīng)營審計,包含對企業(yè)物資供應、生產(chǎn)組織、技術工藝、資源利用、成本、存貨資金以及產(chǎn)品銷售狀況的審查。
3、管理審計,主要審查企業(yè)的管理職能以及企業(yè)各管理職能部門的工作。
4、風險管理,主要監(jiān)督和評價企業(yè)風險管理系統(tǒng)的有效性以及評價企業(yè)相關的管理、經(jīng)營和信息系統(tǒng)的風險暴露。
內(nèi)部審計是建立于組織內(nèi)部、服務于管理部門的一種獨立的檢查、監(jiān)督和評價活動。
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