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不定項選擇題
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下列有關(guān)的折舊的表述中正確的有()。
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甲公司為生產(chǎn)制造型企業(yè),相關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下:甲公司20×6年6月2日購入一臺不需要安裝設(shè)備,購買價格300000元,發(fā)生相關(guān)稅費20000元,設(shè)備已于當月交付使用。該設(shè)備預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘值為20000元,甲公司采用年數(shù)總和法計提折舊。根據(jù)上述資料,回答下列問題。(2)、20×7年度該設(shè)備應(yīng)計提的折舊額為()元。
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甲公司為生產(chǎn)制造型企業(yè),相關(guān)的業(yè)務(wù)資料如下:甲公司20×6年6月2日購入一臺不需要安裝設(shè)備,購買價格300000元,發(fā)生相關(guān)稅費20000元,設(shè)備已于當月交付使用。該設(shè)備預(yù)計使用年限5年,預(yù)計凈殘值為20000元,甲公司采用年數(shù)總和法計提折舊。根據(jù)上述資料,回答下列問題。(1)、該設(shè)備的入賬價值為()元。
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甲公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為17%,期初無留抵增值稅稅額,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。甲公司2011年1月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1日,甲公司與乙公司(增值稅一般納稅人)簽訂協(xié)議,向乙公司銷售商品,成本為90萬元,增值稅專用發(fā)票上注明銷售價格為110萬元、稅額為18.7萬元。協(xié)議規(guī)定,甲公司應(yīng)在當年5月31日將所售商品購回,回購價為120萬元,另需支付增值稅20.4萬元。貨款已實際收付,不考慮其他相關(guān)稅費。(2)2日,甲公司與丁公司簽訂分期收款銷售合同,向丁公司銷售產(chǎn)品50件,單位成本720元,單位售價1000元(不含增值稅)。根據(jù)合同規(guī)定丁公司可享受20%的商業(yè)折扣。銷售合同約定,丁公司應(yīng)在甲公司向其交付產(chǎn)品時,首期支付20%的款項,其余款項分3個月(包括購貨當月)于月末等額支付。甲公司發(fā)出產(chǎn)品并按全額開具增值稅專用發(fā)票一張,丁公司如約支付首期貨款和以后各期貨款。(3)5日,甲公司向丙公司賒銷商品200件。單位售價300元(不含增值稅),單位成本260元。甲公司發(fā)出商品并開具增值稅專用發(fā)票。根據(jù)協(xié)議約定,商品賒銷期為1個月,6個月內(nèi)丙公司有權(quán)將未售出的商品退回甲公司,甲公司根據(jù)實際退貨數(shù)量,給丙公司開具紅字增值稅專用發(fā)票并退還相應(yīng)的貨款。甲公司根據(jù)以往的經(jīng)驗,合理地估計退貨率為20%。退貨期滿日,丙公司實際退回商品50件。(4)10日,甲公司向戊公司銷售產(chǎn)品150件,單位售價680元(不含增值稅),單位成本520元,并開具增值稅專用發(fā)票一張。甲公司在銷售時已獲悉戊公司面臨資金周轉(zhuǎn)困難,近期內(nèi)很難收回貨款,但考慮到戊公司的財務(wù)困難只是暫時性的,將來仍有可能收回貨款,為了擴大銷售,避免存貨積壓,甲公司仍將產(chǎn)品發(fā)運給了戊公司。戊公司經(jīng)過一段時間的積極運作,資金周轉(zhuǎn)困難逐漸得以緩解,于2011年6月1日給甲公司開出一張面值119340元、為期6個月的銀行承兌匯票。假設(shè)不考慮甲公司發(fā)生的其他經(jīng)濟業(yè)務(wù)以及除增值稅和企業(yè)所得稅以外的相關(guān)稅費。根據(jù)以上資料,回答各題:2011年1月1日,甲公司向乙公司銷售商品時應(yīng)確認( ?。?。
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2011年1月2日,甲公司向丁公司銷售產(chǎn)品時應(yīng)確認主營業(yè)務(wù)收入( ?。┰?。
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針對事項(3),甲公司在退貨期滿日收到丙公司實際退回商品50件時,應(yīng)沖減(  )。
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2010年度甲公司應(yīng)確認的所得稅費用為( ?。┤f元。
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企業(yè)自行建造的投資性房地產(chǎn)的初始成本包括()。
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下列有關(guān)企業(yè)發(fā)生的長期股權(quán)投資事項中,影響當期損益的有()。
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下列各項有關(guān)投資性房地產(chǎn)的會計處理的表述中,正確的是()。
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下列各項稅費中,應(yīng)計入當期損益的有( ?。?。
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下列關(guān)于所得稅會計處理的表示中,正確的有()
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下列項目中,應(yīng)通過“稅金及附加”科目核算的有(  )。
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