財(cái)務(wù)收支審計(jì)是由獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員,依照國(guó)家的有關(guān)法規(guī)、法令、制度和有關(guān)會(huì)計(jì)理論、原則,對(duì)被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)賬目、會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料及其已發(fā)生的財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行審查和評(píng)價(jià),以確定是否真實(shí)、正確、合規(guī)、合法和有效,并作出客觀公正的審計(jì)結(jié)論。其目的是檢查錯(cuò)誤,揭發(fā)弊端,促使被審計(jì)單位遵守國(guó)家的法令制度,維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,改善管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)的主要內(nèi)容包括金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)收支審計(jì);事業(yè)組織財(cái)務(wù)收支審計(jì);企業(yè)財(cái)務(wù)收支審計(jì);國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì);基金、資金的財(cái)務(wù)收支審計(jì)以及國(guó)外援款、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
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