客服服務(wù)
下載APP
來源 會計網(wǎng)
0

什么是內(nèi)部控制制度審計

2021-11-26 14:04
407 瀏覽

  內(nèi)部控制制度審計是以內(nèi)部控制為對象,在評審被審計單位內(nèi)部控制制度的基礎(chǔ)上決定被抽查會計資料的內(nèi)容、范圍和程序,以進行符合性和實質(zhì)性測試的一項科學的審計方法。內(nèi)部控制制度審計是從傳統(tǒng)的以會計事項為基礎(chǔ)的審計所轉(zhuǎn)化和發(fā)展過來的一種新型審計方式,通過內(nèi)部控制制度審計的開展,有利于減少審計過程中的審計風險,從而提高了審計工作的質(zhì)量和效益。內(nèi)部控制制度審計是以各種形式存在的制度為審計對象,其基礎(chǔ)是單位根據(jù)不同的性質(zhì)所建立的不同的經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度。

文章版權(quán)會計網(wǎng)kuaiji.com所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

掃碼關(guān)注“ 會計小助手公眾號
點擊菜單“
XXXX ”→訂閱即可
(微信需綁定公眾號才能成功接收提醒)
2021注會報名入口開通后,將及時給您發(fā)送微信通知
敬請關(guān)注