內銷業(yè)務審計是審計單位對被審計單位內銷業(yè)務的合理性、合法性以及真實性所開展的審計監(jiān)督活動。內銷業(yè)務審計主要審查單位內銷計劃和合同的執(zhí)行情況、審查單位內銷價格政策的執(zhí)行情況、審查單位內銷業(yè)務的進價及盈虧結轉和稅金費用的分攤是否真實合理、審查單位內銷業(yè)務的貸款結算是否正確以及審查單位內銷業(yè)務的賬務處理是否合規(guī)。
通過有序開展內銷業(yè)務審計工作,有利于促進被審計單位內銷業(yè)務系統(tǒng)的完善,提高被審計單位內銷業(yè)務的效率。
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