內(nèi)部財務(wù)審計是由企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)或?qū)徲嬋藛T依照國家的法律法規(guī)以及企業(yè)的管理制度對企業(yè)及所屬單位財務(wù)管理和會計核算等工作的合法性、合規(guī)性、相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性以及財務(wù)信息的真實性、正確性進行審查和評價的獨立經(jīng)濟監(jiān)督活動。
通過有序開展內(nèi)部財務(wù)審計工作,有利于揭示被審計單位的違法亂紀(jì)行為,維護被審計單位的經(jīng)濟秩序,同時也可以有效地保障被審計單位資產(chǎn)的安全性以及完整性,促進被審計單位經(jīng)營管理工作的改善并提高其經(jīng)濟效益。
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