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內(nèi)部會(huì)計(jì)審計(jì)的主要內(nèi)容包括

2021-10-20 14:00
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  內(nèi)部會(huì)計(jì)審計(jì)的主要內(nèi)容包括:

  1、審查會(huì)計(jì)制度的貫徹情況和各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作是否按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行組織且有無違反制度規(guī)定的現(xiàn)象。

  2、審查會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是否得到完善。

  3、審查成本計(jì)算規(guī)程和方法是否與企業(yè)生產(chǎn)工藝技術(shù)過程相適應(yīng)。

  4、審查財(cái)務(wù)成本的計(jì)劃、預(yù)算以及定額的編制是否合理。

  通過有序開展內(nèi)部會(huì)計(jì)審計(jì)工作,有利于對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)系統(tǒng)的完善,提高被審計(jì)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)工作的效率,從而促進(jìn)被審計(jì)單位生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利開展。

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