管理審計(jì)的重點(diǎn)在于:
1、對(duì)單位購(gòu)銷過(guò)程中價(jià)格的審計(jì):即對(duì)單位購(gòu)銷過(guò)程中的價(jià)格行為開展咨詢、審核以及監(jiān)察的工作。
2、對(duì)單位所簽訂經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì):即對(duì)單位聯(lián)營(yíng)投資、技術(shù)引進(jìn)等行為所簽訂的經(jīng)濟(jì)合同就其內(nèi)容的合理性進(jìn)行審查。
3、對(duì)單位內(nèi)部控制活動(dòng)的審計(jì):即審查單位組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)分工、授權(quán)審批工作以及會(huì)計(jì)控制工作是否規(guī)范。
4、對(duì)單位管理過(guò)程中所發(fā)生內(nèi)容的審計(jì):即對(duì)單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的投資決策、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)等內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督。
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