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企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)的內(nèi)容主要有哪些

企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)的內(nèi)容主要有哪些

2021-11-27 22:42
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  企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)內(nèi)容主要包括對(duì)貨幣資金、實(shí)物財(cái)產(chǎn)、對(duì)外投資借款及擔(dān)保、建設(shè)工程項(xiàng)目、材料采購與付款、自籌資金固定資產(chǎn)投資、銷售與各項(xiàng)收入、成本費(fèi)用、機(jī)構(gòu)崗位分工及會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化會(huì)計(jì)控制的審計(jì)。其中企業(yè)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制審計(jì)指對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制的內(nèi)容所開展的審查監(jiān)督活動(dòng),其目的在于通過反映被審計(jì)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制活動(dòng)中存在的問題,然后建立和完善單位的內(nèi)部控制制度,以提高單位經(jīng)營管理工作的質(zhì)量并促進(jìn)單位的良性發(fā)展。

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