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申報(bào)期過(guò)了,才發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤怎么辦?這些方法一定可以幫到你!

2020-04-02 22:09  責(zé)編:溪溪  瀏覽:3504
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  會(huì)計(jì)報(bào)表制作是財(cái)務(wù)人員每個(gè)月必須完成的工作。有時(shí)候,由于財(cái)務(wù)人員工作繁多或者其他一些因素,申報(bào)期過(guò)了,才發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤。面對(duì)這種狀況,該怎么辦呢?接下來(lái),會(huì)計(jì)網(wǎng)小編就在這里告訴大家相應(yīng)的解決方法,一定可以幫到你!

申報(bào)期過(guò)了,才發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤怎么辦

  申報(bào)期過(guò)了,才發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤怎么辦?

  情況一:照例進(jìn)行零申報(bào),但是由于擔(dān)心被稅局列為重點(diǎn)監(jiān)控對(duì)象,給企業(yè)帶來(lái)稅收風(fēng)險(xiǎn),所以要將其改為有稅額的申報(bào)。

  方法一:首先將這張報(bào)表作廢。在主界面右上角“菜單”里,找到“文件”,選擇“申報(bào)作廢”。接著點(diǎn)擊作廢按鈕,進(jìn)行提交。其次在作廢界面單擊“作廢”按鈕時(shí),會(huì)出現(xiàn) "已過(guò)申報(bào)期限,作廢后再申報(bào),如有稅款會(huì)產(chǎn)生滯納金,要繼續(xù)嗎?"的彈窗提示。將其默認(rèn)為“是”。最后作廢后,重新進(jìn)行申報(bào)、繳費(fèi),注意滯納金需要一同繳納。

  情況二:報(bào)表存在適用不同稅率的應(yīng)稅收入的時(shí)候,財(cái)務(wù)沒(méi)有單獨(dú)核算申報(bào),而是申報(bào)的時(shí)候?qū)⒌投惵蕬?yīng)稅收入?yún)R總到高稅率應(yīng)稅收入中,最后導(dǎo)致出現(xiàn)企業(yè)多交稅款的現(xiàn)象?,F(xiàn)在需要做好修正。

  方法二:首先核算申報(bào)應(yīng)稅收入的時(shí)候,應(yīng)當(dāng)按照所適用的稅率進(jìn)行。對(duì)于已經(jīng)扣款的申報(bào),網(wǎng)上暫時(shí)無(wú)法進(jìn)行作廢或者撤銷(xiāo),所以財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)拿著正確的申報(bào)表到辦稅服務(wù)廳前臺(tái)完成更正申報(bào)。

  情況三: 享受增值稅即征即退的納稅人在申報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)了“把即征即退收入填成當(dāng)期應(yīng)稅收入”的失誤,對(duì)企業(yè)享受即征即退優(yōu)惠政策造成影響。所以需要做相應(yīng)修正。

  方法三:假設(shè)是無(wú)稅額的情況下,則可在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)直接作廢,進(jìn)行重新申報(bào)即可。假設(shè)是有稅額的情況下,則應(yīng)當(dāng)帶上正確的申報(bào)表到報(bào)稅服務(wù)廳前臺(tái)完成補(bǔ)充申報(bào)的辦理。

  情況四:會(huì)計(jì)報(bào)表填寫(xiě)錯(cuò)誤,給企業(yè)帶來(lái)了較大的稅收風(fēng)險(xiǎn)。需要立即做好修正。

  方法四:會(huì)計(jì)報(bào)表及采集表,不用作廢。在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候,當(dāng)月以?xún)?nèi)可以進(jìn)行多次申報(bào)。后一次的數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)前一次的數(shù)據(jù)自動(dòng)做好覆蓋,一直到正確為止。哪怕是跨月了,財(cái)務(wù)人員仍然可以填寫(xiě)并報(bào)送。填寫(xiě)的時(shí)候要注意所屬期的選擇。

  如果要進(jìn)行重新申報(bào),必須以收到上次發(fā)出的報(bào)表所對(duì)應(yīng)的回執(zhí)為前提,也就是在拿到回執(zhí)之后才可再次對(duì)報(bào)表填寫(xiě)、進(jìn)行發(fā)送。

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