對于財會人員來說,每月的納稅申報是基本工作,是企業(yè)合法正常運行的基礎(chǔ),那么納稅更正申報完發(fā)現(xiàn)錯誤怎么做?
納稅更正申報完發(fā)現(xiàn)錯誤的解決方法
扣繳單位辦理納稅申報后,發(fā)現(xiàn)扣繳申報的收入、扣除或者稅款等信息存在錯誤,需要對已申報成功的數(shù)據(jù)進行申報作廢或更正申報。
目前我國國稅局發(fā)布的“非接觸式”網(wǎng)上辦稅清單中,“申報錯誤更正”、“申報作廢”、“逾期申報”等等這一類業(yè)務(wù)都是包含在清單里,也就等同于即使我們在這些方面出現(xiàn)了錯誤,那么也是可以改正的。因此大家在出現(xiàn)差錯時也不用驚慌,現(xiàn)在已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)足不出戶就可以在電子稅務(wù)局進行納稅申報更正。
當我們出現(xiàn)申報錯誤時也需要根據(jù)實際情況進行處理:
1、倘若是在申報前發(fā)現(xiàn)填寫錯誤,那么是可以直接在申報軟件里面點擊編輯直接進行修改的。
2、倘若是申報成功后發(fā)現(xiàn)錯誤的話那么我們一般分為兩種情況處理。
(1)如果是在征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯誤并且當月征期沒有增值稅應(yīng)納稅額,應(yīng)納稅額為零或是有應(yīng)納稅額但還未進行扣除的話,那么我們可以直接在申報網(wǎng)站中點擊作廢,作廢之后再重新進行申報。
(2)倘若是在征期內(nèi)發(fā)現(xiàn)錯誤并且當月征期有應(yīng)納稅額而且已經(jīng)扣稅,但出現(xiàn)這種情況時則會麻煩一點,需要聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)到辦稅服務(wù)廳進行處理。
3、如若是過了征期后發(fā)現(xiàn)錯誤,需要聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)進行處理,具體情況看錯誤原因以及自身工作能力。
實際情況中,一般稅務(wù)網(wǎng)上申報操作流程(具體操作視網(wǎng)頁不同有所不同):
?。?)我要辦稅-稅費申報及繳納-申報更正-居民企業(yè)所得稅更正申報
(2)在網(wǎng)頁在搜索欄搜索“申報更正”
?。?)進入申報頁面之后點擊申報管理-申報更正,征收項目則選擇“企業(yè)所得稅”,點擊查詢。
?。?)選擇需要更正的報表并點擊【申報更正】按鈕進入具體更正界面。如果需要更改基礎(chǔ)信息和增刪表單,點擊頁面左上方【修改基礎(chǔ)信息表及表單】按鈕。
?。?)修改相應(yīng)的申報信息之后點擊保存,再點擊校驗,對修改數(shù)據(jù)進行驗證,再點擊風險提示服務(wù)進行風險監(jiān)測,之后點擊提交進行申報。
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