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疫情增值稅會計(jì)分錄

2022-05-31 17:56
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  1、疫情期間,企業(yè)增值稅免征時:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)

    貸:營業(yè)外收入

  或:

  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)

    貸:其他收益

  2、企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)利潤時:

  借:營業(yè)外收入或其他收益

    貸:本年利潤

  應(yīng)交稅費(fèi),是指企業(yè)根據(jù)在一定時期內(nèi)取得的營業(yè)收入、實(shí)現(xiàn)的利潤等,按照現(xiàn)行稅法規(guī)定,采用一定的計(jì)稅方法計(jì)提的應(yīng)交納的各種稅費(fèi)。

  疫情期間減免增值稅,適用免稅政策的一般納稅人和小規(guī)模納稅人,在納稅申報時,還應(yīng)當(dāng)填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》,填寫時應(yīng)準(zhǔn)確選擇減免稅代碼,準(zhǔn)確填寫免稅銷售額等項(xiàng)目。

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