內部控制審核是注冊會計師接受委托,根據(jù)被審核單位管理層對特定日期與財務報表相關的內部控制有效性的認定進行審核并發(fā)表審核意見的過程。內部控制審核的實質是一項專門鑒證業(yè)務,其審核的范圍僅限于特定日期與財務報表相關的內部控制,主要用于明確被審核單位管理層建立健全內部控制并保持其有效性的責任。
內部控制有效性指企業(yè)建立與實施內部控制對實現(xiàn)控制目標提供合理保證的程度,包括內部控制設計的有效性和內部控制運行的有效性。
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