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我們公司是一家旅行社小規(guī)模納稅人,開(kāi)具差額征稅普通發(fā)票,入賬和成本的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢?

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保持45'微笑 1年前 · 發(fā)起提問(wèn)
會(huì)計(jì)網(wǎng)金牌專(zhuān)家解答

差額征稅的會(huì)計(jì)分錄:發(fā)生成本費(fèi)用時(shí): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等, 貸:銀行存款等。 根據(jù)增值稅扣稅憑證抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減)等, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等。

王家權(quán) 1年前 解答
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