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去年的業(yè)務(wù)去年的發(fā)票,業(yè)務(wù)員今年拿過來報銷,該怎么做賬務(wù)處理?另外月底進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),且進(jìn)項(xiàng)全部認(rèn)證,還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)的話,怎么做分錄?

來源 會計網(wǎng)
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會計網(wǎng)用戶015 1年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

建議不要報銷了,調(diào)賬很麻煩的。 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

王家權(quán) 1年前 解答
*老師解答僅代表老師個人觀點(diǎn),不代表平臺觀點(diǎn)
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