財(cái)務(wù)內(nèi)控制度即財(cái)務(wù)內(nèi)部控制制度,指企業(yè)在遵守會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,以本單位財(cái)務(wù)工作為前提所建立并為健全和強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理體系的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)控制制度。
財(cái)務(wù)內(nèi)控制度一般包括內(nèi)部管理控制制度和內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度,其中內(nèi)部管理控制制度指對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)報(bào)表的可靠性不存在直接影響的內(nèi)部控制相關(guān)制度,而內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度則指對(duì)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)、會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)報(bào)表、其他會(huì)計(jì)信息甚至企業(yè)的會(huì)計(jì)核算體系具有直接影響的內(nèi)部控制相關(guān)制度。
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