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請問10月份的發(fā)票12月紅沖了以后稅局說要去營業(yè)廳修改增值稅申報表,改了表二的未開具發(fā)票項,但是扣稅的時候多扣了一筆。之后在電子稅務(wù)局申請退稅,把之前的所有稅款都退了,但是現(xiàn)在多退,有什么辦法解決呀?

來源 會計網(wǎng)
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lsy 3年前 · 發(fā)起提問
會計網(wǎng)金牌專家解答

你好,稅局那邊應(yīng)該會顯示你的應(yīng)交稅款的,我的疑問是:發(fā)票紅沖為什么會讓你去大廳修改你的未開發(fā)票項次。

李招斌 3年前 解答
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