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文章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單如何填寫(xiě)?報(bào)銷(xiāo)哪些項(xiàng)目?需審核什么內(nèi)容?
2020-04-23 14:56:04 2900 瀏覽

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一般是報(bào)銷(xiāo)個(gè)人支出項(xiàng)目,比如差旅費(fèi)、交通費(fèi)等。它是一項(xiàng)簡(jiǎn)單重復(fù)性的工作,但卻占據(jù)了會(huì)計(jì)憑證量的70%以上。那么如何填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單?報(bào)銷(xiāo)哪些項(xiàng)目?報(bào)銷(xiāo)時(shí)需審核什么內(nèi)容?你都了解嗎?來(lái)跟著會(huì)計(jì)網(wǎng)一同看看吧!

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)、項(xiàng)目、審核內(nèi)容

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單怎么填寫(xiě)?

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的會(huì)計(jì)分錄、憑證摘要、審批單據(jù)及發(fā)票應(yīng)當(dāng)保持一致,即做到“四統(tǒng)一”。這樣做的目的是既能保障會(huì)計(jì)做賬規(guī)范,又可以規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

  目前,很多企業(yè)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)方面出現(xiàn)了替票現(xiàn)象和替現(xiàn)現(xiàn)象,這給財(cái)務(wù)人員帶來(lái)了一定隱患。所以無(wú)論如何。財(cái)務(wù)人員都應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)原則:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),只認(rèn)發(fā)票上的列示。

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)到填寫(xiě)要求包括以下幾點(diǎn):

  1、費(fèi)用經(jīng)辦人,應(yīng)當(dāng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。特殊情況另行通知處理。

  2、使用藍(lán)色或者黑色鋼筆、簽字筆如何填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單的報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)人、費(fèi)用摘要等內(nèi)容。

  3、如果屬于非采購(gòu)類(lèi)的行政、辦公或者其他費(fèi)用,可直接填制報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目有哪些?

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)項(xiàng)目包括了辦公費(fèi)用、通訊費(fèi)、辦公用品、業(yè)務(wù)費(fèi)用等分類(lèi),具體分類(lèi)每個(gè)單位可能有些不同,但大致一樣,具體可詢問(wèn)財(cái)務(wù)。注意:一張報(bào)銷(xiāo)單建議只填寫(xiě)一個(gè)類(lèi)型的費(fèi)用,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單下粘貼原始單據(jù),將收據(jù)和發(fā)票單據(jù)做好分類(lèi),便于會(huì)計(jì)做賬。

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)會(huì)計(jì)人員需審核哪些內(nèi)容?

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí),會(huì)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)審核以下具體內(nèi)容:

  1、發(fā)票是否合規(guī),是否跳出假票和廢票。

  2、報(bào)銷(xiāo)金額和發(fā)票金額能否對(duì)得上,權(quán)簽是不是完整的。

  3、報(bào)銷(xiāo)單所填寫(xiě)的事項(xiàng)和發(fā)票上的內(nèi)容能否對(duì)得上,會(huì)計(jì)做賬注意以發(fā)票為依據(jù)。

  會(huì)計(jì)人如果收到這樣的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,要立即退回!

  4、費(fèi)用是不是在預(yù)算之內(nèi),超預(yù)算與預(yù)算外費(fèi)用是否有特批。

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文章會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的流程是什么?
2022-03-03 14:46:09 2682 瀏覽

  每個(gè)企業(yè)都有一套適用于自己的完整清晰的會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度流程,關(guān)于公司發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用可以進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),那么會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的流程是什么?

會(huì)計(jì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的流程

  會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)的流程

  1、報(bào)銷(xiāo)條件為報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)(發(fā)票)。

  (1)全名“**”必須寫(xiě)在退款發(fā)票單位的名稱中

 ?。?)原則上跨年度發(fā)票不允許報(bào)銷(xiāo);

  (3)發(fā)票內(nèi)容與報(bào)銷(xiāo)單內(nèi)容一致;

 ?。?)具體項(xiàng)目上發(fā)生的費(fèi)用需填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目號(hào)、項(xiàng)目名稱;

 ?。?)報(bào)銷(xiāo)單上需寫(xiě)明所附單據(jù)數(shù)量;

  2、單筆報(bào)銷(xiāo)總額超過(guò)2000元的,應(yīng)當(dāng)提前一日通知財(cái)務(wù)儲(chǔ)備。

  3、支出報(bào)銷(xiāo)的基本流程及審批管理:

 ?。?)總經(jīng)理負(fù)責(zé)授權(quán)支付公司的所有資金。

 ?。?)資金支付的批準(zhǔn)應(yīng)采用書(shū)面形式。

  (3)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照公司制度規(guī)定的成本報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn),檢查部門(mén)成本報(bào)銷(xiāo)活動(dòng)的真實(shí)性。

 ?。?)財(cái)務(wù)部審核支出報(bào)銷(xiāo)憑證上發(fā)票金額的合法性、合規(guī)性、合理性和正確性。

 ?。?)在收到報(bào)銷(xiāo)單后,出納應(yīng)核實(shí)總經(jīng)理、部門(mén)主任、會(huì)計(jì)的簽名是否完整。具有完整授權(quán)程序的報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。對(duì)于不符合審批程序的報(bào)銷(xiāo)單,出納有權(quán)拒絕報(bào)銷(xiāo)或付款。

  (6)報(bào)銷(xiāo)人對(duì)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的真實(shí)性負(fù)完全責(zé)任,并在支出發(fā)生后取得合法有效的憑證。

  4、填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和票據(jù)粘貼的要求:

 ?。?)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的填寫(xiě)必須整潔,不得隨意更改;

 ?。?)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的正面和封面后面的托紙必須大小相同,每張賬單不得超過(guò)封面和試紙(如果賬單太大,必須根據(jù)封面大小折疊)

 ?。?)各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷(xiāo)單封面后的托紙上,整份報(bào)銷(xiāo)單各部分厚度應(yīng)盡可能一致。

  (4)如果報(bào)銷(xiāo)憑證上的面積相同或相似(如機(jī)票等),應(yīng)按等級(jí)順序排序;

 ?。?)如果報(bào)銷(xiāo)憑證的金額和類(lèi)型相同(如機(jī)票等),在可能的情況下,應(yīng)一起粘貼,并根據(jù)金額進(jìn)行排序;

 ?。?)插入報(bào)銷(xiāo)發(fā)票時(shí),確保審核人能夠全面、清晰地檢查報(bào)銷(xiāo)金額;

  (7)所有報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)以黑色或簽字筆填寫(xiě)。

  (8)報(bào)銷(xiāo)單中的所有項(xiàng)目應(yīng)完整填寫(xiě),文字和數(shù)字金額應(yīng)統(tǒng)一,并由部門(mén)負(fù)責(zé)人有效批準(zhǔn)。

 ?。?)實(shí)物退貨單據(jù)必須在收款人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽字確認(rèn);要存儲(chǔ)的物理文檔附在存儲(chǔ)表單上。

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文章年底審核報(bào)賬單據(jù)需要注意什么?
2021-09-05 15:35:27 996 瀏覽

  年底是會(huì)計(jì)人員最忙碌的時(shí)候,審核報(bào)賬單據(jù)是其中重要工作之一,報(bào)銷(xiāo)單據(jù)是指費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)所使用的單據(jù),審核過(guò)程中需要注意哪些事項(xiàng)?

審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)

  年底報(bào)賬單據(jù)審核的處理方法

  一、什么是報(bào)賬單據(jù)?

  1.報(bào)賬單據(jù)既是企業(yè)對(duì)外交易證明的重要載體,更是企業(yè)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ),報(bào)賬單據(jù)在企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中隨處可見(jiàn)。

  2.對(duì)報(bào)賬單據(jù)進(jìn)行管理是財(cái)務(wù)管理的重要組成部分,企業(yè)的會(huì)計(jì)人員應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)報(bào)賬單據(jù)的財(cái)務(wù)審核,加強(qiáng)審核不僅體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)的監(jiān)督力度,更是提高了企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

  二、審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)注意事項(xiàng)

  1.會(huì)計(jì)收到的報(bào)賬單據(jù)必須要合法合規(guī),報(bào)賬交易都必須是真實(shí)發(fā)生的,財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)參照是否違反國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部管理制度進(jìn)行審核。

  2.報(bào)賬單據(jù)內(nèi)容和摘要應(yīng)完整準(zhǔn)確,會(huì)計(jì)人員在審核時(shí)應(yīng)檢查報(bào)賬單據(jù)有沒(méi)有按企業(yè)相關(guān)規(guī)定或其他約定,由不同層級(jí)的授權(quán)人員進(jìn)行簽字或蓋章審批。

  3.報(bào)賬單據(jù)的附件要完整,會(huì)計(jì)人員要根據(jù)報(bào)賬單據(jù)的類(lèi)型不同,對(duì)附件也有不同的要求。

  三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程

  1.需要費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的人員將報(bào)銷(xiāo)附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后,將該單內(nèi)容填寫(xiě)完整并找報(bào)銷(xiāo)人進(jìn)行簽字;

  2.需要費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的人員將報(bào)銷(xiāo)單送到部門(mén)負(fù)責(zé)人處復(fù)核并簽字;

  3.報(bào)銷(xiāo)人將報(bào)銷(xiāo)單送至財(cái)務(wù)部,會(huì)計(jì)將會(huì)進(jìn)行審核;

  4.經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”將會(huì)送至總經(jīng)理處審批;

  5.出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷(xiāo)單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款;

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文章費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)步驟有哪些?
2021-03-24 11:21:14 2140 瀏覽

  職工日常工作中,對(duì)于差旅費(fèi)或者代墊費(fèi)用的支出,可以按公司規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單時(shí),步驟包括哪些?

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單如何填寫(xiě)?

  1、在“報(bào)銷(xiāo)部門(mén)”處填寫(xiě)所屬的部門(mén)或項(xiàng)目名稱,如辦公室。

  2、“用途”此處填寫(xiě)支出的用途,按不同科目分列填寫(xiě),完整的用途摘要填寫(xiě)格式是:動(dòng)詞+名詞+量詞,如:購(gòu)水泥**噸(或購(gòu)水泥一批),購(gòu)A4紙兩箱,在備注里可以填寫(xiě)詳細(xì)內(nèi)容。

  3、“金額”此處填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生金額(發(fā)票或收據(jù)金額)。

  4、“合計(jì)”各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字(小寫(xiě))。“合計(jì)”此行上方有空欄的,劃S線注銷(xiāo)

  5、“金額大寫(xiě)”此處填寫(xiě)合計(jì)的大寫(xiě)金額。人民幣大寫(xiě)字樣:壹貳叁肆伍陸柒捌玖拾佰仟萬(wàn)。

  6、在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單右下角的“報(bào)銷(xiāo)人”處簽字。

  7、關(guān)于票據(jù)粘貼(1)所附發(fā)票真實(shí)、合法,抬頭正確。(2)票據(jù)粘貼在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)粘貼單上,用膠水粘貼,從左到右,從上向下順著貼,粘單據(jù)時(shí),不超過(guò)左邊黑線以便裝訂,粘貼后不能超過(guò)粘貼單的范圍。票據(jù)分類(lèi)粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報(bào)銷(xiāo)單封面所列的項(xiàng)目順序一致。

  8、報(bào)銷(xiāo)單用簽字筆填寫(xiě),不可用圓珠筆和鉛筆.發(fā)票報(bào)銷(xiāo)與收據(jù)報(bào)銷(xiāo)要分別填寫(xiě)。

  9、工程項(xiàng)目類(lèi)費(fèi)用項(xiàng)目涉及:原材料(鋼筋,水泥,瀝青及砼等),材料運(yùn)雜費(fèi)(簡(jiǎn)稱運(yùn)費(fèi)),機(jī)械使用費(fèi),修理費(fèi),固體燃料(煤)、液體燃料(汽油、柴油)及水、電,環(huán)境保護(hù)費(fèi),安全施工費(fèi)(建安費(fèi)),業(yè)務(wù)招待費(fèi),文明施工費(fèi),混凝土、鋼筋混凝土模板及支架費(fèi),腳手架費(fèi)等。

  10、行政辦公類(lèi)的費(fèi)用項(xiàng)目有:辦公費(fèi)(辦公用品),差旅費(fèi),通信費(fèi),勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)(勞保用品),汽車(chē)費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi),印花稅,社會(huì)統(tǒng)籌公司承擔(dān)費(fèi)用(五險(xiǎn))等.最后,把費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和貼好的費(fèi)用粘貼單重疊對(duì)齊,用回形針在左上角固定(也可用膠水粘貼)交由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交給財(cái)務(wù)處。

  財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單是不是記賬憑證?

  財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單不是記賬憑證,而是原始憑證,記賬憑證是財(cái)會(huì)部門(mén)根據(jù)原始憑證填制,記載經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簡(jiǎn)要內(nèi)容,確定會(huì)計(jì)分錄,作為記賬依據(jù)的會(huì)計(jì)憑證。記賬憑證亦稱分錄憑證,又稱記賬憑單,是由會(huì)計(jì)部門(mén)根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證或原始憑證匯總表編制,按照登記賬簿的要求、確定賬戶名稱、記賬方向(應(yīng)借、應(yīng)貸)和金額的一種記錄,是登記明細(xì)分類(lèi)賬和總分類(lèi)賬的依據(jù)。

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單相關(guān)會(huì)計(jì)分錄

  例如行政部購(gòu)買(mǎi)辦公用品,填寫(xiě)了費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字同意后,會(huì)計(jì)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和發(fā)票進(jìn)行入賬,會(huì)計(jì)分錄是:

  借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)

         貸:銀行存款等

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文章企業(yè)工作餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)人員審核什么內(nèi)容?
2021-05-17 22:47:07 543 瀏覽

  在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中,公司員工工作餐費(fèi)按規(guī)定準(zhǔn)予報(bào)銷(xiāo)的,會(huì)計(jì)人員審核該項(xiàng)費(fèi)用時(shí),該審核哪些內(nèi)容?

餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)

  工作餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)應(yīng)當(dāng)需要審核哪些內(nèi)容?

  1、在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出,在原則上,是不得超出預(yù)算的。

  2、應(yīng)當(dāng)遵循實(shí)事求是、準(zhǔn)確無(wú)誤的原則:有明確的費(fèi)用項(xiàng)目、發(fā)生原因、發(fā)生時(shí)間、金額、報(bào)銷(xiāo)人、地點(diǎn)、審批人。

  3、報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的填寫(xiě)是應(yīng)當(dāng)按照費(fèi)用的性質(zhì),來(lái)填寫(xiě)對(duì)應(yīng)單據(jù)。

  4、報(bào)銷(xiāo)人在取得相應(yīng)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)后,且報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上面的驗(yàn)收證明(復(fù)核)人、經(jīng)辦人、審批人簽名齊全,報(bào)銷(xiāo)單據(jù)所附的原始憑證是稅務(wù)機(jī)關(guān)合法的、完整的、認(rèn)可的、以及是有效的憑證。

  5、報(bào)銷(xiāo)單各項(xiàng)目的填寫(xiě)應(yīng)當(dāng)是完整的,并且大小寫(xiě)的金額是一致的,并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn)等。

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的流程

  1、費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)者,應(yīng)當(dāng)自行將報(bào)銷(xiāo)的附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”后面,并且應(yīng)當(dāng)按“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單“上的內(nèi)容進(jìn)行填寫(xiě)完整,還需要在報(bào)銷(xiāo)人處進(jìn)行簽字。

  2、報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)當(dāng)送本部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行復(fù)核,并且需要其簽字。

  3、報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)當(dāng)將報(bào)銷(xiāo)單送至財(cái)務(wù)部,由會(huì)計(jì)進(jìn)行審核。

  4、經(jīng)審核無(wú)誤的“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”,應(yīng)當(dāng)送呈總經(jīng)理審批。

  5、出納應(yīng)當(dāng)根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷(xiāo)單,進(jìn)行支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。

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文章員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)補(bǔ)付現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄處理,附報(bào)銷(xiāo)流程
2020-08-07 14:04:24 5682 瀏覽

  員工出差期間因公務(wù)需要所產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出,可以憑借相關(guān)合法票據(jù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),對(duì)于超出差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的,不能報(bào)銷(xiāo)。今天會(huì)計(jì)網(wǎng)給大家整理了有關(guān)員工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)補(bǔ)付現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄和相關(guān)報(bào)銷(xiāo)流程,來(lái)一同了解下吧。

報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)會(huì)計(jì)分錄

  報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)補(bǔ)付現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄

  出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),以現(xiàn)金補(bǔ)付差額,做以下分錄:

  借:管理費(fèi)用 (+差額)

  貸:其他應(yīng)收款

  庫(kù)存現(xiàn)金 (差額)

  案例說(shuō)明:職工小王報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)6500元,補(bǔ)付現(xiàn)金500元,相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

  借:管理費(fèi)用 6500

  貸:其他應(yīng)收款 6000

  庫(kù)存現(xiàn)金 500

  報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)具體流程

  1、提供合法的票據(jù)

  報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),首先要提供合法的票據(jù),填寫(xiě)票據(jù)內(nèi)容一定要完整。主要包括單位名稱(姓名)、日期、單價(jià)、金額、住宿天數(shù)和填票人。

  2、 填報(bào)審批單

  填報(bào)“工作人員出差‘五定’審批單”,主要包括姓名、出差時(shí)間、出差任務(wù)、前往地點(diǎn)、乘坐交通工具和領(lǐng)導(dǎo)簽批這幾項(xiàng)內(nèi)容。

  3、加附會(huì)議通知單

  對(duì)于參加會(huì)議的,應(yīng)加附由領(lǐng)導(dǎo)簽批的會(huì)議通知單。

  4、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)

  填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,主要包括姓名、出差天數(shù)、出差事由、出差日期、起止日期、起止地點(diǎn)、車(chē)船費(fèi)、住宿費(fèi)等內(nèi)容。

  5、審核

  將填好的報(bào)銷(xiāo)單提交統(tǒng)計(jì)部分審核。經(jīng)審核無(wú)誤后,交給財(cái)務(wù)復(fù)核。經(jīng)辦人再將審核無(wú)誤的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單交至公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。

  6、向財(cái)務(wù)提交報(bào)賬

  注意事項(xiàng):

  1、對(duì)于公司出差人員補(bǔ)助,若是實(shí)行包干制的,則必須要提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票。未提供的情況下計(jì)入個(gè)人工資薪金所得。

  2、出差人員所附單據(jù)必須要有經(jīng)辦人、核算部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽字及負(fù)責(zé)人簽名。

  差旅費(fèi)剩余款如何做賬務(wù)處理?

  報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)需要的原始憑證

  差旅費(fèi)指的是出差期間,由于工作需要而發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)及其他雜費(fèi)等費(fèi)用支出。職工報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi),需要的原始憑證:

  1、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單;

  2、收據(jù);

  3、進(jìn)賬單等。

  差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)原則

  1、員工出差應(yīng)當(dāng)提前提出書(shū)面申請(qǐng),獲得直屬上級(jí)批準(zhǔn)。未能取得事先批準(zhǔn)的,一律不得報(bào)銷(xiāo)。

  2、差旅費(fèi)必須在各個(gè)部門(mén)預(yù)算總額內(nèi)控制相關(guān)開(kāi)支,超過(guò)預(yù)算的不得開(kāi)支。

  3、擅自變更出差行程的,不得報(bào)銷(xiāo)。

  報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)范圍:交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、通訊費(fèi)及雜費(fèi)等。

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文章出差時(shí)的機(jī)票報(bào)銷(xiāo)需要什么單據(jù)?附報(bào)銷(xiāo)方法
2020-09-08 15:50:05 11154 瀏覽

出差時(shí),有部分公司會(huì)選擇讓員工飛機(jī)出行,那么出差時(shí)的機(jī)票怎么報(bào)銷(xiāo)呢?需要哪些證據(jù)?如果對(duì)這部分知識(shí)點(diǎn)不太了解,那就和會(huì)計(jì)網(wǎng)一起來(lái)學(xué)習(xí)一下吧!

機(jī)票報(bào)銷(xiāo)需要些什么資料?

機(jī)票報(bào)銷(xiāo)需要什么?

國(guó)內(nèi)機(jī)票是無(wú)需開(kāi)具發(fā)票的,只需憑借行程單即可作為報(bào)銷(xiāo)憑證

1、電子機(jī)票行程單是旅客購(gòu)買(mǎi)電子機(jī)票的付款報(bào)銷(xiāo)憑證,但不作為機(jī)場(chǎng)辦理乘機(jī)手續(xù)和安全檢查的必要證明,行程單最晚在航班起飛后7天內(nèi)打印

2、國(guó)家規(guī)定行程單只能打印一次,無(wú)法再次打印,所以建議旅客妥善保管

3、乘客可自行至機(jī)場(chǎng)航空公司柜臺(tái)進(jìn)行打印,也可在訂票平臺(tái)填寫(xiě)郵寄地址,訂票平臺(tái)可幫忙郵寄,一般只需提供快遞費(fèi)即可

4、行程單的頂部有航空運(yùn)輸電子客運(yùn)行程單字樣,還有乘機(jī)人姓名證件號(hào),所乘航班信息價(jià)格出票公司等信息

飛機(jī)票的報(bào)銷(xiāo)憑證怎么獲得?

1、紙質(zhì)機(jī)票(也叫:電子旅客行程單)報(bào)銷(xiāo)的,只能找賣(mài)票的地方拿,以“攜程”為例,有2種拿票方式(這個(gè)都要事先聯(lián)系好才行),最方便就是讓”攜程”直接寄,但這個(gè)要坐完飛機(jī)才能寄出的;如果要坐飛機(jī)前拿票的話,就只能到“攜程”在各地的辦事處或機(jī)場(chǎng)取票點(diǎn)拿了

2、網(wǎng)上買(mǎi)的飛機(jī)票報(bào)銷(xiāo)憑證或稱作行程單,是在機(jī)場(chǎng)的航空公司那里打印,并提取,到機(jī)場(chǎng)后,到所坐飛機(jī)的航空公司,憑身份證,在那里自助終端打印

從網(wǎng)上訂了機(jī)票要報(bào)銷(xiāo)的話怎么辦?

現(xiàn)在預(yù)訂機(jī)票都會(huì)為旅客打印電子客票行程單全稱為"航空運(yùn)輸電子客票行程單",是由國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制,與民航總局聯(lián)合發(fā)文批準(zhǔn)的記錄電子客行程、運(yùn)價(jià)信息的單據(jù),用作旅客報(bào)銷(xiāo)憑證,不作為通過(guò)機(jī)場(chǎng)安檢以及登機(jī)的憑證,購(gòu)買(mǎi)了電子客票的旅客憑電子客票行程單進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),電子客票行程單遺失不補(bǔ),不能掛失

以上就是有關(guān)出差機(jī)票報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫助大家,想了解更多的會(huì)計(jì)知識(shí),請(qǐng)多多關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)!

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文章發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)如何正確粘貼?
2021-02-24 04:05:42 14942 瀏覽

  我們?cè)谌粘?bào)銷(xiāo)中,若是發(fā)票等票據(jù)粘貼不規(guī)范,則可能給會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)的后續(xù)工作帶來(lái)很大的不便。那么發(fā)票之類(lèi)的報(bào)銷(xiāo)單據(jù),該怎么正確粘貼?

發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)粘貼

  發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的正確粘貼方法

  1、A4紙打印出的電子發(fā)票,從中間對(duì)折到發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單的寬度。

  2、A4紙發(fā)票左邊折出粘貼膠水的地方,右邊折回來(lái),使得折出A4紙的尺寸與發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單相同。

  3、發(fā)票根據(jù)大小尺寸依次以左上角為粘貼點(diǎn)粘貼在一起。

  4、最后將發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單左上角與發(fā)票粘貼在一起,填寫(xiě)好發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單的相關(guān)信息。

  粘貼發(fā)票的準(zhǔn)備工作

  1、需要保持桌面要整潔,并準(zhǔn)備好筆、便利貼、計(jì)算器、膠水(固體膠、雙面膠不行)、粘貼發(fā)票的附紙(如:報(bào)銷(xiāo)單、白紙);

  2、如果發(fā)票數(shù)量比較多,需要依照發(fā)票的種類(lèi)(如:加油票,飛機(jī)票,的士票等)或者按照發(fā)票的規(guī)格大小進(jìn)行歸類(lèi)。且火車(chē)票盡量往后貼,因?yàn)樗慕痤~在前面,貼得太前,貼上匯總單后會(huì)把金額擋住。

  3、牢記貼發(fā)票的標(biāo)準(zhǔn):四邊齊、表面平、無(wú)凹凸、書(shū)本型。

  報(bào)銷(xiāo)單粘貼原則

  1、在實(shí)際工作中由于原始憑證種類(lèi)繁多,但為便于裝訂和保管,我們需要對(duì)附件進(jìn)行必要的外形加工。

  2、票據(jù)粘貼方法多樣,粘貼票據(jù)時(shí)應(yīng)根據(jù)票據(jù)的多少、紙張的大小,選擇合適的方法,但應(yīng)以整個(gè)票據(jù)平整、美觀為準(zhǔn)。

  3、粘貼的票據(jù)要求正面朝上,以便于日后審核與查閱。

  4、同類(lèi)型的票據(jù)貼在一起。

  5、大張的票據(jù)只需粘貼票據(jù)的左上角,小張的票據(jù)需均勻的粘貼在粘貼單上,不能厚薄不勻。

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文章企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)怎么做賬務(wù)處理?
2021-04-07 21:59:32 2735 瀏覽

  企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的同時(shí),也伴隨著費(fèi)用的發(fā)生,對(duì)于費(fèi)用支出,可憑借相應(yīng)的發(fā)票憑證進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。對(duì)于費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),應(yīng)如何做賬?

費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)做賬

  企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)如何做賬?

  1.費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄

  借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/制造費(fèi)用

         貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金

  2.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)會(huì)計(jì)分錄

  (1)預(yù)支差旅費(fèi)

  借:其他應(yīng)收款

         貸:庫(kù)存現(xiàn)金

  (2)差旅費(fèi)剛好花完進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)

  借:管理費(fèi)用

         貸:其他應(yīng)收款

  (3)差旅費(fèi)沒(méi)用完進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)

  借:庫(kù)存現(xiàn)金

         管理費(fèi)用

         貸:其他應(yīng)收款

  (4)差旅費(fèi)不夠,員工墊付了一部分,經(jīng)批準(zhǔn)同意報(bào)銷(xiāo)

  借:管理費(fèi)用

         貸:其他應(yīng)收款

                庫(kù)存現(xiàn)金

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的流程

  1.經(jīng)辦人在進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)時(shí),需要將原始憑證粘貼在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后面。按“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”上內(nèi)容填寫(xiě)完整,并在報(bào)銷(xiāo)單上進(jìn)行簽字。

  2.填制完成的報(bào)銷(xiāo)單送至本部門(mén)負(fù)責(zé)人處復(fù)核并簽字。

  3.報(bào)銷(xiāo)單得到本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,將報(bào)銷(xiāo)單送至財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部的審核人需要對(duì)原始憑證的真實(shí)性,合法性,完整性,準(zhǔn)確性進(jìn)行審核。原始憑證的格式和金額必須一致,不得進(jìn)行涂改。原始憑證上應(yīng)包括:填制單位的公章或報(bào)銷(xiāo)專用章、資金審核人的簽字意見(jiàn)、辦理人的簽字等等。

  4.經(jīng)審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單需要送到總經(jīng)理處進(jìn)行審批。

  5.出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷(xiāo)單支付款項(xiàng)。

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文章發(fā)票金額大于報(bào)銷(xiāo)金額會(huì)計(jì)分錄是什么?
2021-05-21 22:52:01 1823 瀏覽

  財(cái)務(wù)人員在日常工作中,有時(shí)需處理實(shí)報(bào)金額小于發(fā)票金額的情況。這時(shí)可通過(guò)兩種方法進(jìn)行處相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,有關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

發(fā)票金額大于報(bào)銷(xiāo)金額

  發(fā)票金額大于報(bào)銷(xiāo)金額如何做賬?

  1、實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額比發(fā)票金額小的不多,或者是實(shí)報(bào)時(shí)抹零了。這種情況可依據(jù)實(shí)報(bào)金額直接入賬處理,不用再加什么說(shuō)明,反而畫(huà)蛇添足。

  2、實(shí)報(bào)金額比發(fā)票金額小很多,這種情況就應(yīng)有合理的解釋,可讓報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人據(jù)實(shí)做出書(shū)面說(shuō)明,并履行報(bào)銷(xiāo)簽批程序,作為報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的附件,后按說(shuō)明中的金額實(shí)際報(bào)銷(xiāo),票據(jù)入賬即可

  對(duì)于發(fā)票金額大于報(bào)銷(xiāo)金額的,其具體的賬務(wù)處理如下:

  如果用現(xiàn)金支付了辦公費(fèi)1000元,但是收到的發(fā)票金額是1500元,那么其具體的會(huì)計(jì)分錄如下:

  借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1000

         貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000

  報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的填制要求

  (1)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報(bào)銷(xiāo)單據(jù)同向)粘貼在報(bào)銷(xiāo)單的反面左邊。

  (2)用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單的各項(xiàng)內(nèi)容,如:報(bào)銷(xiāo)時(shí)間、報(bào)銷(xiāo)人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  (3)采購(gòu)類(lèi)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》(或采購(gòu)計(jì)劃表)和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),并將進(jìn)倉(cāng)單、直拔單附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的后面。

  (4)非采購(gòu)類(lèi)的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報(bào)銷(xiāo)單據(jù)。

  (5)外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

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文章差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的賬務(wù)處理怎么做?
2021-04-20 20:01:27 1119 瀏覽

   差旅費(fèi)是指因公出差發(fā)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用,是行政事業(yè)單位和企業(yè)的重要經(jīng)常性支出。關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的賬務(wù)處理該怎么做?

差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單做賬

  差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的會(huì)計(jì)分錄

  1、沒(méi)有向公司借錢(qián):

  借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)

         貸:庫(kù)存現(xiàn)金

  2、向公司借錢(qián),報(bào)銷(xiāo)時(shí):

  全部花完:

  借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)

         貸:其他應(yīng)收款

  有剩余現(xiàn)金:

  借:庫(kù)存現(xiàn)金

         管理費(fèi)用——差旅費(fèi)

         貸:其他應(yīng)收款

  補(bǔ)款時(shí):

  借:管理費(fèi)用——差旅費(fèi)

         貸:庫(kù)存現(xiàn)金

                其他應(yīng)收款

  報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的流程是什么?

  差旅人員回單位后,應(yīng)及時(shí)辦理旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。首先,旅行人員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單,如實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單的相關(guān)內(nèi)容,如出差原因、出發(fā)地點(diǎn)、車(chē)輛類(lèi)型、交通工具等級(jí)、金額等。,并將報(bào)銷(xiāo)單背面的機(jī)票、船票、機(jī)票、住宿發(fā)票等相關(guān)原始憑證粘貼在報(bào)銷(xiāo)單背面,由有關(guān)部門(mén)、單位在處長(zhǎng)審核簽字后領(lǐng)取,文件應(yīng)送交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)本單位差旅費(fèi)管理辦法,檢查文件是否真實(shí)合法,計(jì)算要報(bào)銷(xiāo)的交通費(fèi)用金額、需支付的食品補(bǔ)貼、住宿費(fèi)用余額、不購(gòu)買(mǎi)臥鋪補(bǔ)貼等,結(jié)清差旅費(fèi),編制會(huì)計(jì)憑證,交出納收付。

  管理費(fèi)用科目如何理解?

  管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門(mén)為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而發(fā)生的各種費(fèi)用。管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用,在發(fā)生的當(dāng)期就計(jì)入當(dāng)期的損失或是利益。企業(yè)應(yīng)通過(guò)“管理費(fèi)用”科目,核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用。貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無(wú)余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。

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文章采購(gòu)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
2021-05-31 23:35:58 1494 瀏覽

  企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中有時(shí)會(huì)派員工去采購(gòu)商品,很多時(shí)候需要員工墊付費(fèi)用,之后可申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo),那么采購(gòu)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?

采購(gòu)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單分錄

  采購(gòu)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單會(huì)計(jì)分錄

  舉個(gè)例子:如果有一公司的行政部購(gòu)買(mǎi)辦公用品,并且已經(jīng)填寫(xiě)了費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,并經(jīng)過(guò)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,會(huì)計(jì)人員根據(jù)其提供的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單和發(fā)票進(jìn)行入賬,其會(huì)計(jì)分錄如下所示:

  借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)

         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)如果是一般納稅人企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。

         貸:銀行存款等

  報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用相關(guān)知識(shí)點(diǎn)

  (一)有關(guān)原始憑證初審的知識(shí)點(diǎn)。

  我們要知道原始憑證的合法性和準(zhǔn)確性以及真實(shí)性是非常重要的,這與會(huì)計(jì)信息質(zhì)量存在直接關(guān)系。

  因?yàn)楦骱怂銌挝粓?bào)賬會(huì)計(jì)受理本單位各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出結(jié)報(bào)時(shí),是應(yīng)根據(jù)行政事業(yè)財(cái)務(wù)制度與財(cái)務(wù)管理規(guī)定,對(duì)原始憑證進(jìn)行初審的。具體包括:

  1、有關(guān)原始憑證內(nèi)容的真實(shí)性和合法性的知識(shí)點(diǎn)。有關(guān)憑證內(nèi)容的真實(shí)性和合法性,審核原始憑證的內(nèi)容是否符合黨和國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī),是否符合預(yù)算管理規(guī)定和財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)禁“白條”充抵發(fā)票。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予受理。

  2、有關(guān)原始憑證的完整性和準(zhǔn)確性的知識(shí)點(diǎn)。原始憑證的完整性和準(zhǔn)確性,報(bào)帳會(huì)計(jì)受理的原始憑證應(yīng)須具備相應(yīng)的要素,即填制單位公章(或報(bào)銷(xiāo)專用章)、經(jīng)費(fèi)審批人簽署意見(jiàn)、經(jīng)辦人員簽章、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的用途等。對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,應(yīng)要求其予以更正、補(bǔ)充。

  3、原始憑證填寫(xiě)的相關(guān)要求以及原始憑證的填寫(xiě)必須符合規(guī)定要求。受理的原始憑證應(yīng)必須規(guī)定要求書(shū)寫(xiě),不可以涂鴉篡改,大小寫(xiě)金額必須相符。單式憑證需用藍(lán)黑墨水鋼筆書(shū)寫(xiě);多聯(lián)套寫(xiě)憑證,可以選擇用圓珠筆及雙面復(fù)寫(xiě)紙復(fù)寫(xiě),但不得分開(kāi)單張書(shū)寫(xiě)。

 ?。ǘ﹫?bào)銷(xiāo)單據(jù)的整理。

  報(bào)賬會(huì)計(jì)應(yīng)統(tǒng)一使用會(huì)計(jì)核算中心提供的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)和匯總憑證,所附原始憑證根據(jù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源必須按用途進(jìn)行詳細(xì)分類(lèi),要平整粘貼,并要求按票據(jù)的大小,從左到右依次粘貼;匯總憑證上要按要求準(zhǔn)確填寫(xiě)匯總金額及所附原始憑證張數(shù)。

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文章會(huì)計(jì)人收到這樣的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,要立即退回!
2020-03-24 11:37:55 450 瀏覽

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是會(huì)計(jì)日常工作中經(jīng)常遇到的情況,同時(shí)也是會(huì)計(jì)最容易“犯錯(cuò)”的工作之一。這看似簡(jiǎn)單的工作,殊不知會(huì)計(jì)要在其中承擔(dān)著多大的責(zé)任。會(huì)計(jì)人收到以下這幾種費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,要立即退回!

收到這樣的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單要立即退回

  費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)一直都被認(rèn)為是舞弊的重災(zāi)區(qū)之一,一個(gè)不留神會(huì)計(jì)人分分鐘鐘成為“背鍋俠”,甚至還得自掏腰包賠償公司損失,嚴(yán)重的話還要鋃鐺入獄!

  因?yàn)橘M(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的規(guī)范性強(qiáng),只要稍有疏忽,就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。會(huì)計(jì)網(wǎng)列舉了會(huì)計(jì)人在報(bào)銷(xiāo)時(shí)可能會(huì)遇到的幾種情況,教大家如何“見(jiàn)招拆招”。

  情況一:向親友索要餐飲發(fā)票虛報(bào)費(fèi)用。

  破解方法:會(huì)計(jì)人在審核時(shí),比對(duì)賬單或簽購(gòu)單上的銀行卡尾號(hào),判斷是否為該報(bào)銷(xiāo)同事本人消費(fèi)。

  情況二:虛報(bào)打車(chē)費(fèi)用

  破解方法:記錄報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票號(hào),倘若存在連號(hào)或者號(hào)碼間隔不大的情況,一般就屬于虛報(bào)打車(chē)費(fèi)用。假如采用的是滴滴打車(chē)的方式,要求同事附上電子發(fā)票和行程單。會(huì)計(jì)可以通過(guò)行程單上顯示的上下車(chē)時(shí)間和地點(diǎn),可以識(shí)別出虛報(bào)的情況。

  情況三:收到?jīng)]有納稅人識(shí)別號(hào)的增值稅普通發(fā)票

  破解方法:如果會(huì)計(jì)人遇到?jīng)]有納稅人識(shí)別號(hào)的增值稅普通發(fā)票,是絕對(duì)不能報(bào)銷(xiāo)的!

  根據(jù)相關(guān)規(guī)定,自2017年7月1日起,購(gòu)買(mǎi)方為企業(yè)的,索取增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)向銷(xiāo)售方提供納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。銷(xiāo)售方為其開(kāi)具增值稅普通發(fā)票時(shí),應(yīng)在“購(gòu)買(mǎi)方納稅人識(shí)別號(hào)”欄填寫(xiě)購(gòu)買(mǎi)方的納稅人識(shí)別號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。不符合規(guī)定的發(fā)票,不得作為稅收憑證。

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文章報(bào)銷(xiāo)機(jī)票需要哪些資料?
2020-10-21 16:55:35 1479 瀏覽

  現(xiàn)在很多公司安排員工出差會(huì)優(yōu)先選擇坐飛機(jī)出行的方式,那么機(jī)票報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候需要哪些資料呢?和會(huì)計(jì)網(wǎng)一起來(lái)學(xué)習(xí)一下吧!

報(bào)銷(xiāo)機(jī)票需要哪些資料?

       報(bào)銷(xiāo)機(jī)票需要哪些資料?

  飛機(jī)票在單位進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)如果是國(guó)內(nèi)航班可以使用航空運(yùn)輸電子客票行程單來(lái)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),通常情況下,如果買(mǎi)過(guò)票之后會(huì)有航空運(yùn)輸電子客票行程單,這個(gè)東西就可以作為法定的機(jī)票報(bào)銷(xiāo)憑證。如果需要的話,可以向銷(xiāo)售代理索取索取,飛機(jī)起飛后的30天內(nèi),都可以索取到。

  如果旅客購(gòu)買(mǎi)的是國(guó)際機(jī)票,國(guó)際機(jī)票代理會(huì)給旅客出具《國(guó)際航空旅客運(yùn)輸專用發(fā)票》,可以用以報(bào)銷(xiāo)。 目前,機(jī)票代理大致可分為兩種,一是國(guó)內(nèi)機(jī)票代理(簡(jiǎn)稱二類(lèi)代理);另一是國(guó)際機(jī)票代理(簡(jiǎn)稱一類(lèi)代理),一般都有國(guó)內(nèi)機(jī)票銷(xiāo)售和國(guó)際機(jī)票銷(xiāo)售許可。只有一類(lèi)代理,才有資格出售國(guó)際機(jī)票,并出具國(guó)際航空專用發(fā)票。

  我們需要在夠買(mǎi)機(jī)票的時(shí)候,需要報(bào)銷(xiāo)的人就要清楚相關(guān)的報(bào)銷(xiāo)憑證的保管,也就是說(shuō)行程單是報(bào)銷(xiāo)的憑證。

  攜程的電子發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎?

  攜程的電子發(fā)票是可以報(bào)銷(xiāo)的,但是公務(wù)機(jī)票的報(bào)銷(xiāo)一半是需要通過(guò)公務(wù)系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)的。電子機(jī)票雖然是憑身份證登機(jī),不用紙質(zhì)票本,但是仍會(huì)打印一張報(bào)銷(xiāo)給客人,叫"電子行程單"機(jī)票業(yè)內(nèi)人士叫T4聯(lián)。 憑身份證登機(jī)的電子客票,如果不需報(bào)銷(xiāo)憑證(即電子行程單),是不需送票上門(mén)的。支付票款成功后,直接到出發(fā)地機(jī)場(chǎng)乘機(jī)就可以了。也可以出發(fā)地機(jī)場(chǎng)取行程單,網(wǎng)上訂的電子機(jī)票沒(méi)有發(fā)票,會(huì)給你電子客票行程單,作為報(bào)銷(xiāo)憑證。一般的機(jī)票商是平信或掛號(hào)信郵寄行程單,除非客人承擔(dān)快遞費(fèi)用,否則是不會(huì)使用快遞的。如果你訂機(jī)票是通過(guò)當(dāng)?shù)卣?guī)機(jī)票商,只要你提出來(lái),一般都會(huì)免費(fèi)送票上門(mén)的。

  以上就是有關(guān)機(jī)票報(bào)銷(xiāo)的相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫助大家,想了解更多會(huì)計(jì)相關(guān)知識(shí),請(qǐng)多多關(guān)注會(huì)計(jì)網(wǎng)!

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