財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月末結(jié)賬流程具體如下:
1、確定月末結(jié)賬時(shí)間點(diǎn),并盡量與稅務(wù)報(bào)表的結(jié)賬時(shí)間相一致,以減少相應(yīng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
2、進(jìn)行會(huì)計(jì)資料的核對(duì):
(1)核對(duì)憑證,核對(duì)紙質(zhì)會(huì)計(jì)憑證與電腦賬套中的憑證所記錄的數(shù)據(jù)、內(nèi)容是否一致。
?。?)賬實(shí)核對(duì),會(huì)計(jì)憑證核對(duì)完成后,根據(jù)會(huì)計(jì)賬簿的登記,核對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債,包括現(xiàn)金核對(duì)、銀行存款核對(duì)、存貨賬實(shí)核對(duì)、往來核對(duì)、稅金核對(duì)等。
?。?)核對(duì)明細(xì)賬簿,會(huì)計(jì)月末需要檢查所有的明細(xì)科目,檢查明細(xì)賬簿的余額登記方向是否正確。
(4)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)分錄的編制。
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